首页
协会相关
新闻公告
下载中心
会员须知
联系我们
尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究
邹毓斌-做好内审监督,助力企业发展——浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用
2024年1月22日
审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见 审法发[2018]2号
2024年1月23日
Published by
moban3
at
2024年1月23日
Categories
下载中心
Tags
尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究
下载
Share
0
moban3
Related posts
2025年6月20日
吉林省内部审计经验交流会参会回执表
详情
2025年4月7日
2025年内部审计实践案例申报表及汇总表
详情
2025年4月7日
关于印发数智化手段在内部审计中的应用典型案例展示活动方案的通知
详情
点击咨询