吉林省2017年理论研讨优秀论文公示名单
根据吉林省内部审计协会(以下简称“协会”)《关于印发<2017>的通知》的要求,在全省范围内共收到报送论文106篇,为了确保研讨论文质量,协会对报送的论文进行了精心遴选,其中符合理论研讨实施方案的论文54篇,经协会学术委员会全体委员认真评审,并通过中国知网学术不端文献检测系统检测,在符合理论研讨实施方案的54篇论文中拟评选出20篇理论研讨优秀论文进行公示,公示名单如下:
一等奖:
吉林省地震局-李娜
地震系统联网审计发展现状及趋势分析–浅议联网审计在强化内审工作转型中发挥的作用
中国工商银行股份有限公司吉林省分行营业部-任卓 刘英姿
浅谈新形势下商业银行内部审计理论的创新与发展
吉林省监狱管理局-魏向辉
加强监狱内部审计工作积极探索防范风险和提高效益的新途径
吉林省农业科学院审计处-杨子彦 张强 马文秀 董宝池 梁晓斐 王政
省级农业科研单位内部审计存在问题成因及对策
一汽-大众汽车有限公司-宫岩伟
应用风险评估的审计计划制定方法探索与实践
二等奖:
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司审计部-赵博
浅谈通信工程建设管理存在的问题及审计方法
吉林建筑大学-孙磊
风险导向审计在经济责任审计的运用
吉林大学审计处-崔弘
内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用
吉林省公安厅审计处-李成 安家骥
政府投资项目审计基本思路及应注意的问题
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司审计部-张静
“上工治末病”的内部审计-浅谈内部审计如何在防范企业风险方面发挥更大的作用
中国工商银行股份有限公司通化分行-课题组
剖析违规根源 杜绝违规现象 确保银行经营健康发展
三等奖:
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司-王俊生
内部审计如何发挥“自身”职能 提升企业风险防范能力和降本增效能力
吉林省白城市镇赉县地方税务局-尹磊
加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究
吉林油田公司审计部-王勤修
企业内部审计风险分析及对策
长春公共交通集团有限责任公司-邹毓嫔
做好内审监督,助力企业发展—-浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用
中国工商银行股份有限公司松原分行-苏敏
浅析内部审计工作面临的新问题及应对策略
吉林省辽源市审计局-杨艳
探索新常态下内部审计“预警防控”作用
辽源市住房与城乡建设局会计核算中心-王晔红
论内部审计的独立性
吉林省通化市二道江区审计局-陈卿
解决屡审屡犯问题的对策
吉林油田公司审计部-赵晓东
强化审计整改 提高企业效益
如对以上评选结果有异议,请联系吉林省内部审计协会。
联 系 人:姬义喆
联系电话:0431-85265085
公示时间:7月20日至7月26日
吉林省内部审计协会
2017年7月20日