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2024年1月23日

建设项目审计

2024年1月23日

风险管理审计专题

2024年1月23日

大数据环境下的信息系统审计

2024年1月23日

关于2024年度《中国内部审计》杂志订阅工作的通知(带红)

2024年1月23日

吉林省内部审计协会2018.10四川成都培训文件

2024年1月23日

2018.06西安培训通知(含报名表)

2024年1月23日

关于配合中国内部审计协会组织开展“审计报告质量提升”优秀成果展示活动的通知

2024年1月23日

吉林省内部审计协会卫生计生分会征询函表决意见表

2024年1月23日

全省审计工作会简讯

2024年1月23日

审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见 审法发[2018]2号

2024年1月23日

尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究

2024年1月22日

邹毓斌-做好内审监督,助力企业发展——浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用

2024年1月22日

王俊生-内部审计如何发挥“自身”职能提升企业风险防范能力和降本增效能力

2024年1月22日

工商银行通化分行课题组-剖析违规根源 杜绝违规现象确保银行经营健康发展

2024年1月22日

张静-“上工治未病”的内部审计——浅谈内部审计如何在防范企业风险方面发挥更大的作用

2024年1月22日

李成 安家骥-政府投资项目审计基本思路及应注意的问题

2024年1月22日

崔弘-内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用

2024年1月22日

宫岩伟-应用风险评估的审计计划制定方法探索与实践

2024年1月22日

杨子彦 张强 马文秀 董宝池 梁晓斐 王政-省级农业科研单位内部审计存在问题成因及对策

2024年1月22日

魏向辉-加强监狱内部审计工作积极探索防范风险和提高效益的新途径

   
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