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2024年1月23日

现代审计方法与技术

2024年1月23日

舞弊审计

2024年1月23日

铁路建设工程质量监督管理规定(2015交通部)

2024年1月23日

审计技术方法

2024年1月23日

企业内部控制应用指引第11号

2024年1月23日

经责审计理论与实务

2024年1月23日

建设项目审计

2024年1月23日

风险管理审计专题

2024年1月23日

大数据环境下的信息系统审计

2024年1月23日

关于2024年度《中国内部审计》杂志订阅工作的通知(带红)

2024年1月23日

吉林省内部审计协会2018.10四川成都培训文件

2024年1月23日

2018.06西安培训通知(含报名表)

2024年1月23日

关于配合中国内部审计协会组织开展“审计报告质量提升”优秀成果展示活动的通知

2024年1月23日

吉林省内部审计协会卫生计生分会征询函表决意见表

2024年1月23日

全省审计工作会简讯

2024年1月23日

审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见 审法发[2018]2号

2024年1月23日

尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究

2024年1月22日

邹毓斌-做好内审监督,助力企业发展——浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用

2024年1月22日

王俊生-内部审计如何发挥“自身”职能提升企业风险防范能力和降本增效能力

2024年1月22日

工商银行通化分行课题组-剖析违规根源 杜绝违规现象确保银行经营健康发展

   
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