下载中心下载中心下载中心下载中心
  • 首页
  • 协会相关
  • 新闻公告
  • 下载中心
  • 会员须知
  • 联系我们
✕

下载中心

2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

浅谈新形势下企业审计工作存在的问题及对策研

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

新常态下现代内部审计发展趋势

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

现代审计方法与技术

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

舞弊审计

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

铁路建设工程质量监督管理规定(2015交通部)

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

审计技术方法

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

企业内部控制应用指引第11号

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

经责审计理论与实务

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

建设项目审计

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

风险管理审计专题

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

大数据环境下的信息系统审计

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

关于2024年度《中国内部审计》杂志订阅工作的通知(带红)

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

关于配合中国内部审计协会组织开展“审计报告质量提升”优秀成果展示活动的通知

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

吉林省内部审计协会卫生计生分会征询函表决意见表

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

全省审计工作会简讯

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见 审法发[2018]2号

Do you like it?0
详情
2024年1月23日
Published by moban3 at 2024年1月23日
Categories
  • 下载中心

尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究

Do you like it?0
详情
2024年1月22日
Published by moban3 at 2024年1月22日
Categories
  • 下载中心

邹毓斌-做好内审监督,助力企业发展——浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用

Do you like it?0
详情
2024年1月22日
Published by moban3 at 2024年1月22日
Categories
  • 下载中心

王俊生-内部审计如何发挥“自身”职能提升企业风险防范能力和降本增效能力

Do you like it?0
详情
2024年1月22日
Published by moban3 at 2024年1月22日
Categories
  • 下载中心

工商银行通化分行课题组-剖析违规根源 杜绝违规现象确保银行经营健康发展

Do you like it?0
详情
上一页
123456
下一页

协会简介

吉林省内部审计协会成立于1996年, 是由内部审计机构、内部审计人员以及从事相关工作的单位和个人组成的地方性的自愿结成的非营利性社会组织。

  • → 新闻公告
  • → 下载中心
  • → 联系我们
联系我们

联系电话:0431-85265085

联系地址:长春市亚泰大街6399号(亚泰大街与磐石路交汇处) 吉林省审计厅院内西侧综合楼3楼3002室、3004室、3013室、4楼4002室

联系邮箱:nstx2010@163.com

附近公交:160路 5路 88路 20路 270路

© 2024 吉林省内部审计协会. 保留所有权利吉ICP备19005014号-1吉公网安备22010202001135号