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2024年1月23日

尹磊-加强和改进行政事业单位内部风险审计工作研究

2024年1月22日

邹毓斌-做好内审监督,助力企业发展——浅谈内部审计如何在城市公共交通行业发挥更大作用

2024年1月22日

王俊生-内部审计如何发挥“自身”职能提升企业风险防范能力和降本增效能力

2024年1月22日

工商银行通化分行课题组-剖析违规根源 杜绝违规现象确保银行经营健康发展

2024年1月22日

张静-“上工治未病”的内部审计——浅谈内部审计如何在防范企业风险方面发挥更大的作用

2024年1月22日

李成 安家骥-政府投资项目审计基本思路及应注意的问题

2024年1月22日

崔弘-内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用

2024年1月22日

宫岩伟-应用风险评估的审计计划制定方法探索与实践

2024年1月22日

杨子彦 张强 马文秀 董宝池 梁晓斐 王政-省级农业科研单位内部审计存在问题成因及对策

2024年1月22日

魏向辉-加强监狱内部审计工作积极探索防范风险和提高效益的新途径

2024年1月22日

任卓 刘英姿-浅谈新形势下商业银行内部审计理论的创新与发展

2024年1月22日

李娜-地震系统联网审计发展现状及趋势分析 ——浅议联网审计在强化内审工作转型中发挥的作用

2024年1月22日

中国内部审计协会关于开展公共部门内部审计情况调查的通知

2024年1月22日

关于转发《中国》内部审计协会关于做好2016年度内部审计情况统计工作的通知》的通知

2024年1月22日

关于2018年度《中国内部审计》杂志订阅工作的通知

2024年1月22日

中华人民共和国审计署第11号令

2024年1月22日

吉林省2017年度内部审计情况统计工作通知

2024年1月22日

吉林省2014-2016内部审计“双先”表彰会议通知

2024年1月22日

强化审计整改提高企业效益-赵晓东

2024年1月22日

陈卿-解决屡审屡犯问题的对策

   
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